Всем привет. Вдруг кто-то знает – есть ли такой сетап, когда effective control и management иностранной компании осуществляется с Кипра, но при этом компания может платить corporate tax в стране регистрации. Если да - какие страны удовлетворяют такому условию в связке с Кипром? Интернет и AI мне спорную информацию выдает, может быть когда-то было возможно, а теперь нет 🤔
2025-01-16 19:52:48
Официально нет, Кипр хочет налоги себе. По факту открытие офиса и "номинальные" директора там практически закрывают этот вопрос.
Но избегание налоговой резиденции на Кипре - полностью закрывает этот вопрос.
2025-01-16 19:56:01
Открытие физического офиса, правильно? Боюсь это требует другого уровня дохода :( И избежать Кипрского резиденства для shareholder-ов тоже как будто не вариант. Вот например статья https://lawyers-cyprus.com/cyprus-malta-double-taxation-treaty/ где в рамках DTAA Кипра с Мальтой написано:
With respect to business profits, the agreement establishes the profits of a Maltese or Cypriot company will be taxed in the country the company is registered in.
- но видимо это ошибка?
With respect to business profits, the agreement establishes the profits of a Maltese or Cypriot company will be taxed in the country the company is registered in.
- но видимо это ошибка?
2025-01-16 20:03:31
Так там по факту налоги выше, их мифический возврат требует ещё больше "доходов".
И читать надо все соглашение, а не часть :(
2025-01-16 20:50:07
Замкнутый круг конечно :) Я на самом деле пытаюсь не налоги соптимизировать, а избежать того, что надо в обоих странах с налогами разбираться - не могу понять как организовать аккаунтинг в таком случае. Для меня если компания полностью мейнтейнится в одной стране снимает головную боль, а если в двух - то я просто не могу понять как найти провайдера, способного за меня решить этот вопрос. Может существуют такие? Тогда если мне не самому надо 2-х разных провайдеров нанимать для tax мейнтенанса и как-то их координировать вроде как проблема будет решена
2025-01-16 20:12:36
А просто Кипрская компания не устраивает?
Максимум в расходы, остаток на прибыль.
2025-01-16 20:14:09
К сожалению нет - сотрудник BSC, и после долгого ресерча я не нашел способа оставить Кипрскую компанию
P.S. Если вы читаете это сообщение и находитесь в той же ситуации - не стесняйтесь написать мне в ЛС, попробуем объединить усилия в поиске решения
2025-01-17 06:42:09
Иностранная компания ведет бухучет/налучет в стране регистрации, по тем законам. Если вы директор или UBO, то отвечаете только за ту часть доходов; что получаете сами на Кипре. Т.е. отчитываетесь перед местной налоговой. Консолидированный аккаунтинг такого рода ведут через один управленческий офис обычно. В любом случае придется «разбираться» с налогами в двух странах. Не бывает иначе..
2025-01-17 09:17:34
Меня интересуют не налоги на персональный доход - с этим понятно. Только о corporate tax вопрос. Пожалуй вопрос в том, чтобы избежать ситуации, когда есть аккаунтинг в одной стране (стране регистрации), и при этом независимый аккаунтинг на Кипре. Я не представляю как синхронизировать их дейтельность в таком случае. То есть да - нужен один аккаунтинг, который обеспечит corporate tax compliance в двух странах. Для меня это должен быть внешний провайдер (я не имею возможности иметь свой). Но пока я такого не нашел..
2025-01-17 09:17:05
Если есть лишние деньги и бизнес того стоит, то четверка обычно кроссбордреные услуги за hefty price делает. Проблема в том, что в той же Черногории для выполнения формальностей вам нужны местные. Тоже самое на Кипре. Найти внешнего налогового бухгалтера совмещающего одновременно две юрисдикции - нереально. Можете нанять своего внутреннего бухгалтера - пусть разбирается, летает, подает декларации.
2025-01-17 09:17:30
Спасибо, на четверку боюсь денег нет, но более дешевый вариант поищу
2025-01-17 09:25:28
Черногория, например. У Кипра с Чернонорией (Югославией на самом деле) есть DTT, и налог с дохода компании платится по месту регистрации компании. Если компания зарегана в Чернонории, но еще и ведет деятельность на Кипре, такой доход может облагаться налогом на Кипре, но по ставке не больше, чем ставка по месту регистрации.
2025-01-16 20:35:00
Так тут вопрос в управлении с Кипра, в сидн обычно это оговорено отдельно.
2025-01-16 20:34:53
А что входит в понятие "управление с Кипра"? Например, у компании (реальный) офис в Черногории, документация вся там же (на черногорском), бухгалтер там же. Но директор - налоговый резидент Кипра. И он 1-2-3 раза в год летает в Черногорию. Компания на Кипре деятельность не ведет. Это управление с Кипра? Или это про владение (когда черногорской компанией владеет кипрская)?
2025-01-16 20:39:29
Это управления с Кипра.
Нужен офис и директор с сотрудниками там, тут только UBO - тогда формально все ок.
2025-01-16 20:42:07
Дело в том, что компания, зареганная и ведущая деятельность в Черногории, не может не платить income tax именно в Черногории (она не может стать "нерезидентом").
2025-01-16 20:47:47
В этом и заключается подвох. И куча нюансов.
2025-01-17 12:54:21
Спасиб - ну вот как будто похоже на ситуацию с Мальтой. Я думаю если директор летает в Черногорию и присутствует на митингах - то это уже можно приписать к управлению из Черногории
2025-01-18 12:30:28